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央行内审人员胜任能力评价模型的研究——基于贝尔宾团队角色理论
2024年
培养高素质专业化的审计人员是推动内审事业高质量发展的重要保障。内审人员开展工作依托于审计组,激发审计组整体的活力和战斗力,是提升审计成效的重要途径。本文依据贝尔宾团队角色理论,结合人民银行内审实践,探索构建央行内审人员胜任能力评价模型,突出对团队协作至关重要的能力指标。在某重大政策贯彻落实审计项目中,应用该评价模型对三组人员的胜任能力开展实证分析比较,针对性提出优化央行内审队伍的建议。
储海燕姜文军姜静敏孙欣顾文超
关键词:央行内审
加强基层央行内审能力建设被引量:1
2022年
随着全球国际化、多元化趋势的发展,基层央行内部审计人员在发展个人能力和提高内审团队价值方面不断面临着新的挑战。为了达到内部审计工作的预期目标,实现高质量的审计成果,内审人员审计能力的不断提升变得尤为重要。
陈艳华李健聪张丹
关键词:内部审计人员审计成果审计能力内审人员央行内审内部审计工作
对新时期基层央行内审工作深化发展的思考被引量:2
2022年
中央审计委员会成立以来,对审计工作提出了更高的政治要求和工作标准;2018年审计署修订《关于内部审计工作的规定》(以下简称“11号令”),对内审的职能、范围、目标等作出了新规定;2019年人民银行党委出台《关于深化人民银行内审工作的指导意见》,为全系统内审部门适应新形势新任务新要求,提升履职能力提供了重要遵循。从近几年基层央行内审工作实践看,落实中央和总行的有关精神要求取得了一定成效,同时也存在不足,新时期如何进一步深化发展基层央行内审工作值得我们思考。
邹蜀宁
关键词:审计委员会人民银行内审部门央行内审履职能力审计工作
基于大数据下央行内审信息化建设路径探索被引量:1
2022年
本文尝试从大数据视角下,对央行内审信息化建设的意义和必要性进行分析,总结目前央行内审在信息化建设推动过程中的实践经验,分析存在的问题,对内审信息化建设如何进行持续推进,如何提升内审效能进行探索,为持续完善央行内部风险防控提供思路。
王依军
关键词:央行内审信息化建设
云审计下加强央行内审信息化建设的思考被引量:1
2022年
一、我国人民银行内审信息化不足近年来,人民银行先后制定和下发了《中国人民银行关于加强计算机信息系统内部审计工作的指导意见》《中国人民银行信息技术审计暂行办法(试行)》《中国人民银行办公厅关于计算机辅助审计工作的指导意见》等,指出内审信息化是提升审计监督能力和完善央行治理体系的重要途径。目前,我国大多数人民银行分支机构已应用上内审系统,也更加注重内审信息化建设,但在整体上我国人民银行内审信息化仍然存在不足。
蒋筠胡祥
关键词:审计监督信息技术审计计算机辅助审计计算机信息系统央行内审
新三线模型视角下对基层央行内审工作的探析被引量:1
2022年
内部审计是组织安全、稳定、健康运转的有力保障,在防范风险、推动发展方面发挥着重要作用。本文以国际内审协会2020年发布的“新三线”模型为切入点,结合当前基层人民银行的履职实际,对基层央行内部审计在“防风险、促发展”方面的审计实践进行探索,以期更好地发挥基层央行内部审计为组织增值的作用。
刘栋
关键词:基层央行内审工作
刍议大数据时代视角下基层央行内审工作的探索与变革
2022年
一、引言以大数据为基础,对过去的数据进行对比不难发现,无论是数据的数量还是结构类型,都产生了极大的改变。因此,基层央行内审模式不能始终保持在过去的阶段,要能够坚持与时俱进。当然,这样的变革有一定的挑战,如果想要让大数据和基层央行内审工作结合更加密切,发挥更大价值,就要进一步讨论基层央行内审的工作模式以及工作目标,从而提出更加具有效率的内审方式。
廖艳艳陈永春
关键词:基层央行央行内审大数据内审模式下基层
大数据技术在央行内审中的应用研究与分析被引量:1
2022年
随着信息技术的迅猛发展和互联网的普及应用,人民银行各项业务数据暴增化、海量化、集中化,审计对象范围和数量逐渐增长。人民银行遵循大数据理念,运用大数据技术方法和工具,利用数量巨大、来源分散、格式多样的经济社会运行数据,加强对审计对象的监督和分析,提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力,对深化人民银行内审工作,构建现代智能型内部审计具有重要意义。本文以大数据审计特性为切入点,结合人民银行大数据审计实际,对大数据审计平台建设、数据采集、数据预处理、数据分析及成果运用等加以探讨分析,并提出相关建议。
邢丽丽
关键词:大数据人民银行内部审计
基层央行内审工作亟待加强与完善
2021年
近几年来,央行不断加大内部审计工作力度,确保央行内部人员依法合规履职,成效较为明显。但由于内部审计人员素质不高、工作方式方法不得当、手段落后等,严重影响了内部审计质效,亟待予以改进。
赵冬梅
关键词:内部审计基层央行
提升基层央行内审服务治理效能的思考
2021年
党的十九届四中全会做出推进国家治理体系和治理能力现代化的重大决策,对审计监督提出了更高要求,寄予更大期许。中国人民银行总行视内审为治理结构中的内生免疫机制,明确内审促进单位完善治理、实现目标的职责定位寄予。本文着重分析了内审服务基层央行组织治理的瓶颈和不足,提出强化内审服务治理、增加价值的相关建议。
黄胜俊
关键词:内审央行

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程福垒
作品数:23被引量:22H指数:3
供职机构:中国人民银行
研究主题:内部审计 中央银行 央行 基层央行 内部控制
付俊良
作品数:23被引量:12H指数:2
供职机构:中国人民银行
研究主题:基层央行 内审部门 央行内审 内审人员 内审工作
魏茹
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研究主题:基层央行 人民银行 审计 基层人民银行 央行内审
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研究主题:内审 人民银行 内审工作 央行 内部审计
胡战勇
作品数:10被引量:33H指数:2
供职机构:中国人民银行
研究主题:央行内审 内审人员 内审工作 内审部门 小额贷款公司