搜索到4637篇“ 审计分析“的相关文章
- 浅谈存款账户利息复核的审计分析思路
- 2024年
- 在审计实践中,审计人员经常会遇到被审计单位特定可疑存款账户收支款项进出频繁且金额巨大的情况,因银行结息周期大多为季度或半年,账户银行利息反映非常不直观,而金额大小又很可能反映了审计风险的大小。如果能通过银行账户流水数据迅速计算出资产中银行存款所产生利息,对审计人员迅速把握审计重点,理清审计方向至关重要。本文旨在通过枚举以下典型案例并剖析解决审计问题,为审计同仁提供参考帮助。
- 陈天佑
- 关键词:存款账户银行利息审计分析审计重点结息审计实践
- 信息化背景下事业单位的内部审计分析
- 2024年
- 在会计信息化的背景下,我国大部分事业单位都通过有效的内部审计方式,大幅度提高了财务管理的透明度和效率,有效地监控和降低运营风险,保障单位的健康稳定发展。本文将通过阐述信息化背景下,事业单位开展内部审计的价值意义,重点分析事业单位现有的内部审计的不足之处及优化对策。
- 卢伟
- 关键词:内部审计审计信息化审计框架
- 基于预算管理一体化的预算执行审计分析
- 2024年
- 在如今的时代背景下,为解决当前预算管理存在的问题,夯实财政预算管理基础,进一步深化预算制度改革的各项措施的落实提供主要支撑手段,推动加快建立现代财政制度,财政部全面贯彻落实了党的十九大和党的十九届四中全会关于预算制度建设的新要求,和关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神,统一规范各级财政预算管理,制定了全国统一的《预算管理一体化规范》,推动全国预算管理一体化建设。预算执行审计是国家审计永恒的主题,审计机关要立足经济监督定位,深刻理解和把握新时代的新特点、新使命、新要求,扎实履行好“为国而审、为民而计”的责任。本文在新时代预算管理机制下,以预算管理一体化为核心的预算执行审计工作提出个人看法,希望为基于预算管理一体化的预算执行审计人员提供参考。
- 陈晓东
- 关键词:预算管理一体化预算执行审计
- 一种面向不完整数据的人机协同智能审计分析方法
- 本发明公开了一种面向不完整数据的人机协同智能审计分析方法,属于数字化审计流程中的核心方法。它主要包括八个步骤,由审计人员和计算机分别完成,依次为构建审计知识图谱、数据集成和准备、确定审计主题、生成审计模型、生成疑点清单并...
- 朱嘉奇罗昆李俊王娅钟晓英魏运玲
- 数字化转型背景下的国有企业内部审计分析
- 2024年
- 在数字化转型浪潮下,国有企业面临审计的新挑战与机遇。基于此,本文主要探讨了数字化转型背景下,国有企业如何进行内部审计调整与优化。首先,文章从数字化转型概述出发,论述了数字化主要驱动因素、趋势以及与传统业务模式的冲突;其次,文章分析了国有企业内部审计现状,深入探讨了其中存在的问题;再次,文章列举了数字化转型下的审计工具与技术,包括数据分析与大数据、云计算与审计自动化以及人工智能与机器学习;最后,文章从三方面论述了数字化背景下的审计策略优化,包括强化数字化技能培训、引入现代审计工具、构建数字化风险审计框架,以期为数字化转型背景下国有企业内部审计工作开展提供些许思路。
- 李国强陈诗羽徐正民
- 关键词:国有企业内部审计
- 研究型投资审计分析
- 2024年
- 研究型投资审计工作的开展,有利于提升公共投资审计发展水平。尤其在我国陆续出台相关意见指导文件的情况下,研究型投资审计,成为促进经济建设的主要动力。对此,本文对研究型投资审计进行简要概述,并对其在公共投资审计领域中的应用与优化策略开展研究,以促进公共投资审计工作顺利进行,提升资金投资效能,推动行业领域不断发展。
- 朱世奇
- 关键词:公共投资投资审计
- 基于价值增值的企业内部审计分析
- 2024年
- 当前我国各行各业的竞争日益激烈,加强内部管理、实现价值增值显得至关重要。在企业的内部管理活动中,内部审计是一项重要的管理活动。但如今许多企业实行多年的以绩效审计为核心的内部审计方式已经难以满足企业的资本保值增值需要。价值增值型内部审计方式应运而生。与传统的以绩效审计为主的内部审计方式相比,基于价值增值的内部审计方式可有效地减少资源的消耗,强化对经营活动的监督管理,提高内部审计的效率.
- 张冬秀
- 关键词:内部审计绩效审计资本保值增值监督管理
- 隐私计算赋能大数据审计分析机制研究
- 2024年
- 大数据审计通过运用大数据技术,对海量经济社会运行数据进行深入挖掘与分析,能够提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。然而,审计大数据仍面临完整性、准确性问题和隐私泄露的风险。本文以隐私计算技术为线索,研究基于审计大数据脱敏与完整性校验方案,基于“密态”计算的审计大数据分析架构,基于联邦学习架构的审计大数据分析,基于可信执行环境的审计大数据分析架构,构建隐私计算赋能大数据审计分析机制。
- 王晓勤
- 平台处理未成年人个人信息的合规审计分析
- 2024年
- 个人信息合规审计制度是信息时代运用审计法治推进人权保障事业的重要制度设计,未成年人个人信息保护合规审计是保护未成年人个人信息权益的重要举措。目前实践中尚未形成体系化的互联网平台治理规范,落实平台履行个人信息合规审计义务的针对性、完整性和有效性规定均存在明显瑕疵,且平台自身开展个人信息合规审计的内生动力不足,外部监管也施力有限。为发挥审计法律规制效力,切实保护未成年人个人信息权益,未成年人个人信息合规审计需坚持最有利于未成年人原则。平台开展个人信息合规审计须凸显未成年人保护的特殊性,强化平台内部治理,建立健全平台个人信息保护合规激励机制,以合作监管模式赋能政企协同监管,形成全社会共同参与的未成年人个人信息保护机制。
- 刘爱龙俞雪
- 关键词:个人信息保护未成年人权益
- 基于内部控制制度下的国有建筑企业经济责任审计分析
- 2024年
- 为增强经济责任审计的针对性和有效性、提高国有建筑企业内部控制水平,以中国建筑为例,总结企业内部控制体系构建概况,通过回顾和整理已有的文献资料,归纳当前国有建筑企业内部控制制度存在的问题,通过对内部控制制度与经济责任审计结合的研究成果梳理,提出基于内部控制制度的经济责任审计实施路径,包括基于内控视角的经济责任审计内容设计、内部控制有效性评价与经济责任审计的衔接、构建和完善基于内控的经济责任审计方法与流程,以提升内部管理水平和风险防控能力,并为相关政策制定和行业监管提供参考。
- 沈兵
- 关键词:内部控制经济责任审计国企审计
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- 金磐石

- 作品数:105被引量:86H指数:5
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
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- 陶晖

- 作品数:24被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
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- 李保仓

- 作品数:40被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
- 研究主题:存储介质 服务器 电子设备 数据加载 审计分析
- 于永顺

- 作品数:9被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
- 研究主题:数据加载 审计分析 审计 服务器 加载装置
- 许高

- 作品数:4被引量:0H指数:0
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
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