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康文清
作品数:
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供职机构:
河北省新华书店
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相关领域:
文化科学
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王燕品
河北省新华书店
王学军
河北省新华书店
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作者
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康文清
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王学军
1篇
王燕品
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河北审计
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1篇
2003
2篇
2002
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如何完善新华书店集团的内部控制制度
2002年
内部控制是存在于本单位的计划、制度和工作之中的。它能有效地保证单位的业务正常进行,财务收支和经济活动真实、合法、有效,从而使任务和目标得以完成。内部控制是主要由其中的内部审计予以检查和评价的一系列组织、方法和程序的总称,它具有相互联系与制约、相互调整与控制的功能。内部控制所包含的内容涉及以下几个方面:即经济责任控制、信息资料控制、法律法规控制、组织机构控制、授权执行控制、职务分离控制、业务程序控制、财产物资控制。各行各业内部控制制度在内容上也有所不同。
康文清
关键词:
内部控制制度
做好新华书店集团内审工作的五个途径
2002年
王燕品
康文清
关键词:
内部审计
账外资金
财经法纪审计
宏观调控
新华书店集团的财务管理和审计工作
2003年
新华书店集团的改性改制酝酿已久,今天改革的脚步声已清晰可闻,离我们很近了。改性改制给集团带来的变化是前所未有的,一是制度准则要变;二是要求人的观念要变。那么,针对新华书店集团的现状如何做好今后的财务管理和审计工作呢?强化集团的财务管理工作未来几年基层书店财务管理人员要从以下三个方面做好财务管理工作:(一)认清新准则、股份有限公司会计制度和税收规定的基本原则是分离的。在以往的实际工作中。
康文清
王学军
关键词:
财务管理
内部审计
企业税务
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